Prihlásenie
Stredná odborná škola technická
Dubnica nad Váhom
Novinky
Suplovanie
Rozvrh
Navigácia
Hlavná stránka
Štúdium
Suplovanie
Rozvrh
Záverečné skúšky 2025
Termíny MS 2025
Termíny ZS 2025
Známky
Písomky / DÚ
O učiteľoch
Učitelia
Študenti
Pre verejnosť
Zmluvy, faktúry
Fotoalbum
Videoalbum
Kontakty
Kontakt
Ďalšie kontakty
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
19.8.2020
Andrej Novák
Best Gastro s.r.o
Ing. Stanislav Súder
MP Bonusko
SOŠ
SOŠ Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola technická Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, 018 41 Dubnica nad Váhom
TEČ
VaV
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Objednávka
OBJ037/13
toner do tlačiarne
65,00
s DPH
12.04.2013
ML-print M.Marušinec
SOŠ
riaditeľ SOŠ
03.05.2013
Objednávka
OBJ038/13
školenie vodičov
100,00
s DPH
12.04.2013
Du.I.B.P, Mgr.Tibor Hollý
SOŠ
riaditeľ SOŠ
03.05.2013
Faktúra
130/2013
služby v ZVS 4/2013
487,20
s DPH
11.04.2013
ZVS holding a.s.
03.05.2013
Faktúra
131/2013
strážna služba 3/2013
65,72
s DPH
11.04.2013
SBS ZVS s.r.o
03.05.2013
Faktúra
126/2013
odborná prehliadka elektroinšt.
918,00
s DPH
10.04.2013
Revel - Jozef Cyprián
03.05.2013
Objednávka
OBJ036/13
elektromateriál
70,00
s DPH
10.04.2013
Tatra Com-Ferro, s.r.o.
SOŠ
riaditeľ SOŠ
03.05.2013
Faktúra
127/2013
za telefonické hovory 3/2013
6,18
s DPH
10.04.2013
Slovak-telekom, a.s.
03.05.2013
Faktúra
129/2013
za telefonické hovory 3/2013
32,60
s DPH
10.04.2013
Slovak-telekom, a.s.
03.05.2013
Faktúra
125/2013
činnosť zváračskej školy
148,92
s DPH
10.04.2013
Prvá zváračská, a.s.
03.05.2013
Faktúra
128/2013
za telefonické hovory 3/2013
93,55
s DPH
10.04.2013
Slovak-telekom, a.s.
03.05.2013
Faktúra
122/2013
vodné,stočné 3/2013
805,96
s DPH
09.04.2013
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
03.05.2013
Faktúra
123/2013
pohonné hmoty
34,74
s DPH
09.04.2013
Slovnaft, a.s.
03.05.2013
Faktúra
120/2013
za el.energiu 3/2013
3 124,15
s DPH
09.04.2013
Stredoslovenská energetika a.s.
03.05.2013
Faktúra
124/2013
telefonické hovory 3/2013
109,79
s DPH
09.04.2013
Slovak-telekom, a.s.
03.05.2013
Faktúra
121/2013
vodné, stočné 3/2013
1 237,12
s DPH
09.04.2013
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
03.05.2013
Objednávka
OBJ035/13
náhradné diely
80,00
s DPH
09.04.2013
Ing.Ladislav Gála-ACER GL
SOŠ
riaditeľ SOŠ
03.05.2013
Faktúra
118/2013
oprava vozidla Škoda Fabia
110,24
s DPH
08.04.2013
Križan Vladimír
03.05.2013
Faktúra
119/2013
za odber plynu 3/2013
19 068,30
s DPH
08.04.2013
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
03.05.2013
Faktúra
116/2013
strava zamestnancov 3/2013
1 906,56
s DPH
04.04.2013
REPO-Gastro, s.r.o
03.05.2013
Objednávka
OBJ030/13
objednávka príručky MÚ
50,00
s DPH
04.04.2013
Ajfa + Avis, s.r.o
SOŠ
riaditeľ SOŠ
03.05.2013
<<
|
130
|
131
|
132
|
133
|
134
|
135
|
136
|
137
|
138
|
139
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 2681-2700/3232
verzia pre tlač
Novinky
Aktualizácia údajov
Svetový deň detí
Krúžková činnosť 2025/2026
Rodičovské združenie
Prísnejší režim ospravedlňovania absencie žiakov
Kontakt
Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom
Bratislavská 439/18
Dubnica nad Váhom
018 41
kancelária riaditeľa: 042/4456214
personalista pre žiakov: 042/4456223
zástupca riaditeľa pre TV: 042/4456221
zástupca riaditeľa pre PV: 042/4456218
Fotogaléria