|
|
Faktúra |
321/2013
|
pevný disk do PC
|
61,92 |
s DPH |
OBJ091/13
|
|
22.10.2013 |
TOP SERVIS IT a.s |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
327/2013
|
elektromateriál
|
428,70 |
s DPH |
OBJ093/13
|
|
04.11.2013 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
326/2013
|
čistiace prostriedky
|
125,00 |
s DPH |
OBJ085/13
|
|
04.11.2013 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2013
|
revízie kotolní
|
|
s DPH |
OBJ079/13
|
|
24.10.2013 |
Jozef Slávik |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
324/2013
|
elektromateriál
|
33,54 |
s DPH |
OBJ082/13
|
|
23.10.2013 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
323/2013
|
náplne do tlačiarní
|
189,20 |
s DPH |
OBJ088/13
|
|
23.10.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
322/2013
|
čistiace prostriedky
|
150,02 |
s DPH |
OBJ084/13
|
|
22.10.2013 |
GA spol, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
374/2013
|
strážna služba 11/2013
|
65,72 |
s DPH |
|
1/2009
|
05.12.2013 |
SBS ZVS, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
376/2013
|
vodné, stočné 11/2013
|
544,49 |
s DPH |
|
1367/2008/dod.1
|
06.12.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
vodné, stočné 9/2013
|
1 824,25 |
s DPH |
|
13672008 dod.1
|
07.10.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2014
|
prenájom kopírky
|
7,30 |
s DPH |
|
52100590
|
23.01.2014 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
18/2014
|
telefonické hovory 12/2013
|
7,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
prenájom oceľových fliaš
|
2,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Linde Gas k.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
členský príspevok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Zväz elektrotechnického priemyslu |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
telefonické hovory
|
77,62 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
telefonické hovory
|
43,67 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
činnosť zváračskej školy
|
148,92 |
s DPH |
|
222/2013
|
13.01.2014 |
Prvá zváračská, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
údržba kopírovacieho stroja
|
252,96 |
s DPH |
OBJ001/14
|
|
13.01.2014 |
ML-print M.Marušinec |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
27/2014
|
energie 12/2013
|
3 159,36 |
s DPH |
|
75/2009
|
15.01.2014 |
ZVS holding, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28/2014
|
odborná literatúra - čo má vedieť mzdová účtov.
|
49,50 |
s DPH |
OBJ004/14
|
|
15.01.2014 |
Ajfa + Avis, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
20.01.2014 |