Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 52/2013 grafické návrhy panelov 600,00 s DPH 06.02.2013 Štefanec Juraj CARPATIA 12.03.2013
Faktúra 53/2013 strava zamestnancov 876,42 s DPH 06.02.2013 Solus, s.r.o 12.03.2013
Faktúra 58/2013 strava zamestnancov 1 920,96 s DPH 05.02.2013 REPO-Gastro, s.r.o 12.03.2013
Objednávka OBJ012/13 grafické návrhy panelov 600,00 s DPH 05.02.2013 Štefanec Juraj CARPATIA SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Faktúra 50/2013 činnosť BOZP 119,50 s DPH 04.02.2013 Du.I.B.P. Mgr.Tibor Hollý 12.03.2013
Faktúra 48/2013 prenájom a pranie rohoží 71,69 s DPH 01.02.2013 Lindstrom, s.r.o 12.03.2013
Faktúra 49/2013 protipožiarne služby 87,64 s DPH 01.02.2013 KONZULT-DCA, s.r.o 12.03.2013
Faktúra 47/2013 náradie 3 245,00 s DPH 01.02.2013 DIDACTIC Martin, s.r.o 12.03.2013
Faktúra 45/2013 toner 48,29 s DPH 30.01.2013 MIP TN, s r.o. 12.03.2013
Faktúra 46/2013 elektromateriál 122,11 s DPH 30.01.2013 TatraCom-Ferro s.r.o 12.03.2013
Faktúra 44/2013 kancelárske potreby 116,42 s DPH 29.01.2013 PAPERA s.r.o 12.03.2013
Objednávka OBJ010/13 nástroje a náradie pre CNC sústruh 35 245,00 s DPH 28.01.2013 DIDACTIC Martin, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Objednávka OBJ011/13 10 kusov spájkovačka ZD - 99 205,00 s DPH 28.01.2013 CONRAD TRADE, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Objednávka OBJ007/13 toner SHARP AR - M160 86,58 s DPH 25.01.2013 MIP TN, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Objednávka OBJ005/13 kancelárske potreby 120,00 s DPH 25.01.2013 PAPERA, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Faktúra 42/2013 poplatok za prenájom zariadenia 16,49 s DPH 24.01.2013 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 12.03.2013
Faktúra 43/2013 toner 86,58 s DPH 24.01.2013 MIP TN, s r.o. 12.03.2013
Objednávka OBJ004/13 toner 48,29 s DPH 23.01.2013 MIP TN, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
Faktúra 41/2013 pohonné hmoty 122,92 s DPH 23.01.2013 Slovnaft, a.s. 12.03.2013
Objednávka OBJ003/13 elektromateriál s DPH 22.01.2013 Tatra Com-Ferro, s.r.o. SOŠ riaditeľ SOŠ 12.03.2013
zobrazené záznamy: 2781-2800/3232