|
|
Faktúra |
52/2013
|
grafické návrhy panelov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Štefanec Juraj CARPATIA |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53/2013
|
strava zamestnancov
|
876,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Solus, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
strava zamestnancov
|
1 920,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
REPO-Gastro, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ012/13
|
grafické návrhy panelov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Štefanec Juraj CARPATIA |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013
|
činnosť BOZP
|
119,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Du.I.B.P. Mgr.Tibor Hollý |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013
|
prenájom a pranie rohoží
|
71,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013
|
protipožiarne služby
|
87,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
KONZULT-DCA, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013
|
náradie
|
3 245,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
DIDACTIC Martin, s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013
|
toner
|
48,29 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
MIP TN, s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013
|
elektromateriál
|
122,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
TatraCom-Ferro s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
kancelárske potreby
|
116,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
PAPERA s.r.o |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ010/13
|
nástroje a náradie pre CNC sústruh
|
35 245,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ011/13
|
10 kusov spájkovačka ZD - 99
|
205,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
CONRAD TRADE, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ007/13
|
toner SHARP AR - M160
|
86,58 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ005/13
|
kancelárske potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
PAPERA, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
poplatok za prenájom zariadenia
|
16,49 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
toner
|
86,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
MIP TN, s r.o. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ004/13
|
toner
|
48,29 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41/2013
|
pohonné hmoty
|
122,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ003/13
|
elektromateriál
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Tatra Com-Ferro, s.r.o. |
SOŠ |
|
riaditeľ SOŠ |
12.03.2013 |