|
|
Faktúra |
246/2013
|
časopis - personálne riadenie
|
41,20 |
s DPH |
OBJ53/13
|
|
23.08.2013 |
Raabe |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
245/2013
|
pohonné hmoty
|
15,18 |
s DPH |
|
548943
|
22.08.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
244/2013
|
schodová hrana
|
23,98 |
s DPH |
OBJ055/13
|
|
22.08.2013 |
UNIVERZAL - BT, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
22.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ060/13
|
viazanie triednych kníh
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Rychtariková Alena |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ059/13
|
náplň do tlačiarne
|
57,36 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
20.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ058/13
|
výmena automatiky AHDI a plyn.rady horáka PHD 30
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Anton Ševčík |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ055/13
|
schodová hrana
|
23,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
UNIVERZAL - BT, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ057/13
|
revízia komínov
|
270,13 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Kominárstvo Miroslav Zuzík |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
242/2013
|
exekúcia Sklinár
|
17,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
JUDr.Adriana Stainerová |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
241/2013
|
tlačivá
|
359,36 |
s DPH |
|
140/2012
|
19.08.2013 |
Ševt a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ056/13
|
odborná prehliadka regulačnej stanice plynu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
EL-BUILD Slovakia s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
240/2013
|
prenájom rohoží
|
37,92 |
s DPH |
|
858041
|
16.08.2013 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
239/2013
|
prenájom zariadenia
|
7,30 |
s DPH |
|
52100590
|
15.08.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
238/2013
|
spotreba vody 7/2013
|
45,56 |
s DPH |
|
ZVS hold/75/2009
|
14.08.2013 |
ZVS holding, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
14.08.2013 |
|
|
Faktúra |
237/2013
|
za el.energiu 7/2013
|
1 884,64 |
s DPH |
|
9743774152
|
13.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
za elektrickú energiu
|
321,00 |
s DPH |
|
720055790
|
13.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
13.08.2013 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
materiál
|
66,82 |
s DPH |
OBJ052/13
|
|
09.08.2013 |
TatraCom-Ferro, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
služby BOZP 7/2013
|
119,50 |
s DPH |
|
BOZP/01/2010
|
09.08.2013 |
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
telefonické hovory 7/2013
|
28,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
telefonické hovory
|
72,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.08.2013 |