|
|
Faktúra |
272/2013
|
školenie zamestnancov z civilnej ochrany
|
60,00 |
s DPH |
OBJ063/13
|
|
17.09.2013 |
Fibez, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
271/2013
|
zhotovenie informačnej tabule - elokované pracovisko
|
83,40 |
s DPH |
OBJ069/13
|
|
17.09.2013 |
SURELY, Eva nemlahová |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
270/2013
|
dopravné úkony - prevoz z Bratislavskej
|
54,00 |
s DPH |
OBJ06/13
|
|
16.09.2013 |
Ján Mahďár-autodoprava |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
269/2013
|
energie 8/2013
|
852,89 |
s DPH |
|
ZVS HOLD/75/2009
|
16.09.2013 |
ZVS holding, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
268/2013
|
prenájom a pranie rohoží
|
62,04 |
s DPH |
|
858041
|
13.09.2013 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ071/13
|
cín, epoxid
|
169,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SOS elektronic s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ070/13
|
myš, kábel
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
MediaTip s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
267/2013
|
toner do tlačiarne
|
50,00 |
s DPH |
OBJ065/13
|
|
11.09.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ068/13
|
doprava nákladným vozidlom - školské pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Ján Mahďár-autodoprava |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
11.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ069/13
|
výroba reklamnej tabule - elokované pracovisko
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SURELY, Eva nemlahová |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
266/2013
|
elektrická energia
|
1 895,32 |
s DPH |
|
9743774152
|
10.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ065/13
|
toner do kopírky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ066/13
|
plát obojstranný
|
19,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ064/13
|
toner do kopírky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
ML - print Miroslav Marušinec |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ067/13
|
solvina, indulona
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2013
|
vložka + zámok
|
81,70 |
s DPH |
OBJ061/13
|
|
09.09.2013 |
Alojz Kabeláč - Frigel |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
264/2013
|
telefonické hovory 8/2013
|
102,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
263/2013
|
telefonické hovory 8/2013
|
29,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
262/2013
|
telefonické hovory 8/20013
|
76,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
261/2013
|
telefonické hovory 8/2013
|
6,90 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.09.2013 |