|
|
Faktúra |
314/20013
|
telefonické hovory 9/2013
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2013
|
odpadová nádobka
|
21,50 |
s DPH |
OBJ087/13
|
|
14.10.2013 |
MediaTip s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ087/13
|
odpadová nádobka Epson
|
21,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
MediaTip s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ088/13
|
náplne do tlačiarne
|
182,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
MIP TN, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
312/2013
|
pranie a prenájom rohoží
|
86,16 |
s DPH |
|
858041
|
11.10.2013 |
Lindstrom, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ086/13
|
pranie obrusov / maturity/
|
32,14 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Elena Zubáriková -Čistiareň a práčovňa |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
311/2013
|
telefonické hovory 9/2013
|
7,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2013
|
telefonické hovory 9/2013
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak-telekom, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
309/2013
|
telefonické hovory 9/2013
|
89,48 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak - telekom |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
308/2013
|
právne služby
|
297,27 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
JUDr.Peter Žilinčík |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
307/2013
|
materiál - plechy
|
611,44 |
s DPH |
OBJ073/13
|
|
09.10.2013 |
DDO, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2013
|
služby kopírky - prefotené kopie
|
198,30 |
s DPH |
|
52100590
|
09.10.2013 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ085/13
|
čistiace prostriedky
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Aster-mix, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ084/13
|
čistiace prostriedky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
GA spol, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
Ing.Miroslav Dziak |
riaditeľ SOŠ |
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
305/2013
|
strážna služba 9/2013
|
65,72 |
s DPH |
|
1/2009
|
08.10.2013 |
SBS ZVS, s.r.o. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
304/2013
|
za plyn 9/2013
|
3 323,11 |
s DPH |
|
PLYN/08/2011
|
08.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
303/2013
|
služby v ZVS 10/2013
|
487,20 |
s DPH |
|
58/2010
|
07.10.2013 |
ZVS holding, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2013
|
vstupenky na veľtrh do Brna
|
344,00 |
s DPH |
OBJ083/13
|
|
07.10.2013 |
Alfacon, s.r.o |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
301/2013
|
vodné, stočné 9/2013
|
1 824,25 |
s DPH |
|
13672008 dod.1
|
07.10.2013 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
300/2013
|
za el.energiu 9/2013
|
2 170,20 |
s DPH |
|
9743774152
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ Dubnica nad Váhom |
|
|
07.10.2013 |